Confira as alterações e melhorias implantadas na versão 02.00.07 do sistema NF-e, atualizado em 16.maio.2019.
Sobre a nova versão 02.00.07
Lançamos a nova versão do sistema NF-e com diversas correções e melhorias, que vão desde revisões nos cadastros pelo Sintegra, até alterações nos modelos de impressão do DANFE, entre outras atualizações.
Confira o que foi atualizado no sistema:
• CADASTRO DE CLIENTE PELO SINTEGRA
Foram corrigidos e revisados os cadastros dos estados de AL, BA, DF, MS, MG, PB, PR, RS, RO, RR, SC, SP, SE.
Os estados de AC, AM, AP, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PE, PI, RJ, RN e TO NÃO PERMITEM A IMPORTAÇÃO DOS DADOS e por isso foram retirados do sistema.
• MODELO DE IMPRESSÃO DO DANFE
Foram realizadas as seguintes atualizações:
Correção da informação sobre as faturas na impressão. Além de ilimitadas, agora são impressas na segunda página caso excedam o limite da primeira;
Retirados os dados de local de entrega no rodapé. Na versão 02.00.06 foram inclusas informações no corpo do DANFE de acordo com o manual;
FCP cobrado por substituição tributária está somando nos totais e será exibido no valor de ICMS por ST no DANFE;
DANFE gerado de acordo com o XML caso a nota esteja validada e protocolada.
• NOTAS DENEGADAS
Corrigimos para denegar as notas fiscais que retornam com o código de status (CSTAT):
301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente;
302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
303: Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF
Foi inserido o processo de regerar o protocolo para notas fiscais que foram denegadas.
• NOTA FISCAL DE ENTRADA
Criados os campos para informar dados sobre o fundo de combate a pobreza e informações de ICMS cobrado anteriormente por ST.
Atualizado o processo de importação da nota fiscal de entrada por XML, considerando os novos campos de ICMS cobrado por ST e FCP.
• NOTA FISCAL DE SAÍDA
Criados os novos campos sobre o ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária;
Criadas as funções que irão buscar dados de ST cobrada anteriormente na última nota fiscal de entrada com ST ou a última nota fiscal de saída com ST cobrada anteriormente ao lançar itens com CST 60 ou CSOSN 500;
Inseridos os campos nos impostos dos itens para que o usuário possa modificar caso deseje;
Feitas as correções no XML para enviar os valores informados da ST cobrada anteriormente na nota fiscal de saída.
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